Баланc предприятия
Утверждена Министерством финансов Российской Ферерации
для годовой отчетности 1992 г.
БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ ┌──────────────┐
│ К о д ы │
├──────────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├────┬───┬─────┤
на 1 ........... 199... г. Дата (год, месяц, число) │ │ │ │
├────┴───┴─────┤
Предприятие, организация .......................... по ОКПО │ │
├──────────────┤
Отрасль (вид деятельности) ........................ по ОКОНХ │ │
├──────────────┤
Орган управления государственным имуществом ....... по ОКПО │ │
└──────────────┘
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес .......................................................
┌──────────────┐
Дата высылки │ │
├──────────────┤
Дата получения │ │
├──────────────┤
Срок представления │ │
└──────────────┘
Форма 0710001 Форма 0710001
────────────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┐ ┌──────────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────
│ Код │ На │ На │ │ │ Код.│ На │ На
А К Т И В │ стр.│ начало │ конец │ │ П А С С И В │ стр.│ начало │ конец
│ │ года │ года │ │ │ │ года │ года
────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4
────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────
I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ │ │ │ │ │I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ │ │ │
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ │ │ │ │ │ СРЕДСТВ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
Нематериальные активы: │ │ │ │ │Уставной фонд (85) ...........│ 400 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
первоначальная стоимость * (04)│ 010 │__________│__________│ │Резервный фонд (86) ..........│ 410 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
износ * (05) ..................│ 011 │__________│__________│ │Фонды специального │ │ │
│ │ │ │ │назначения (88) ..............│ 420 │__________│__________
остаточная стоимость ..........│ 012 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │Целевые финансирование и │ │ │
Основные средства: │ │ │ │ │поступления (96) .............│ 430 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
перваначальная стоимость * (01)│ 020 │__________│__________│ │Арендные обязательства (97) ..│ 440 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
износ * (02) ..................│ 021 │__________│__________│ │Расчеты с учредителями (75) ..│ 450 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
остаточная стоимость ..........│ 022 │__________│__________│ │Нераспределенная прибыль │ │ │
│ │ │ │ │прошлых лет (87) .............│ 460 │__________│__________
Оборудование к установке (07) ..│ 030 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │Прибыль: │ │ │
Незавершенные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │
вложения (08)...................│ 040 │__________│__________│ │ отчетного года * (80) .......│ 470 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
Долгосрочные финансовые │ │ │ │ │ использовано * (81) .........│ 471 │__________│__________
вложения (06) ..................│ 050 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ нераспределенная прибыль │ │ │
Расчеты с учредителями (75) ....│ 060 │__________│__________│ │ отчетного года ..............│ 472 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
Прочие внеоборотные активы .....│ 070 │__________│__________│ │ Итого по разделу I ....│ 480 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
Итого по разделу I .......│ 080 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Долгосрочные кредиты │ │ │
II. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ │ │ │ │ │банков (92) ..................│ 500 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
Производственные запасы (10, 15)│ 100 │__________│__________│ │Долгосрочные займы (95) ......│ 510 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
Животные на выращивании │ │ │ │ │ Итого по разделу II ...│ 520 │__________│__________
и откорме (11) ................│ 110 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
Малоценные и быстроизнашива- │ │ │ │ │III. РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ │ │ │
ющиеся предметы: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Краткосрочные кредиты │ │ │
первоначальная стоимость * (12)│ 120 │__________│__________│ │банков (90) ..................│ 600 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
износ * (13) ..................│ 121 │__________│__________│ │Кредиты банков для работ- │ │ │
│ │ │ │ │ников (93) ...................│ 610 │__________│__________
остаточная стоимость ..........│ 122 │__________│__________│ │ │ │ │
1.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ │ 1.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. │ Уставной фонд (85)
Неметериальные активы: │ Резервный фонд (86)
первоночальная ст-ть (* 04) │ Фонды специального назначения (88)
износ (* 05) │ Целевое финансирование и поступления (96)
остаточная ст-ть │ Арендные обязательства (97)
Основные средства: │ Расчеты с учередителями (75)
первоночальная ст-ть (* 01) │ Нераспределенная прибыль прошлых лет (87)
износ (* 02) │ Прибыль отчетного года (* 80)
остаточная ст-ть │
Долгосрочные фин.вложения (06) │ Прибыль использованная (* 81)
Оборудование к установке (07) │ Нераспределенная прибыль отчетного года
Незавершенные кап.вложения(08) │
Расчеты с учередителями (75) │
Прочие внеоборотные активы │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ │ 2.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Производственные запасы(10,15) │ Долгосрочные кредиты банков (92)
Животные на выращивании и │ Долгосрочные займы (95)
откорме(11) │
МБП: │
первоночальная ст-ть (* 12) │
износ (* 13) │
остаточная ст-ть │
Незавершенное производство (20, │
21,23,29,30) │
Расходы будущих периодов (31) │
Готовая продукция (40) │
Товары: │
продажная цена (* 41) │
торговая наценка (* 42) │
покупная цена │
издержки обращения на остаток то- │
варов (44) │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТА,РАСЧЕТЫ И ПРО- │ 3.РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ
ЧИЕ АКТИВЫ │ Краткосрочные кредиты банков (90)
Расчеты с дебиторами: │ Кредиты банков для работников (93)
за товары,работы и услуги(45,62,76) │ Краткосрочные займы (94)
по векселям полученным (62) │ Расчеты с кредиторами за товары, работы
c дочерними предприятиямии(78) │ и услуги (60)
с персоналом по прочим операциям(73)│ по векселям выданным (60)
с прочими дебиторами (76) │ по оплате труда (70)
авансы выданные поставщикам и │ по социальному страхованию и обеспечению(69)│
подрядчикам (61) │ с дочерними предпреятиями (78) │
краткосрочные фин.вложения (58) │ по имущественному и личному страхованию (65)
Денежные средства: │ по внебюджетным платежа (67)
касса (50) │ с бюджетом (68)
расчетный счет (51) │ Расчеты с прочими кредиторам (76)
валютный счет (52) │ Авансы полученные от покупателей и
Прочие денежные средства │ заказчиков (64)
Убытки: │ Доходы будущих периодов (83)
прошлых лет │ Резервы предприятия по расходам и
отчетного года │ платежам (89)
│ Резервы по сомнительным долгам (82)
│ Прочие краткосрочные пассивы
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15 - Заготовленте и преобретение материалов
20 - Основное производство
21 - Полуфабрикаты собственного производства
23 - Вспомогательные производства
29 - Обслуживающие производства и хозяйства
30 - Некапитальные работы
62 - Расчеты с покупателями и заказчиками
45 - Товары отгруженне
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
│ │ │ │ │Краткосрочные займы (94) .....│ 620 │__________│__________
Незавершенное производство │ │ │ │ │ │ │ │
(20, 21, 23, 29, 30) ...........│ 130 │__________│__________│ │Расчеты с кредиторами: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
Расходы будущих периодов (31) ..│ 140 │__________│__________│ │ за товары, работы и │ │ │
│ │ │ │ │ услуги (60) .................│ 630 │__________│__________
Готовая продукция (40) ........│ 150 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ по векселям выданным (60) ...│ 640 │__________│__________
Товары: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ по оплате труда (70) ........│ 650 │__________│__________
продажная цена * (41) .........│ 160 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ по социальному страхованию и │ │ │
торговая наценка * (42) .......│ 161 │__________│__________│ │ обеспечению (69) ............│ 660 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
покупная цена .................│ 162 │__________│__________│ │ по имущественному и личному │ │ │
│ │ │ │ │ страхованию (65) ............│ 670 │__________│__________
Издержки обращения на остаток │ │ │ │ │ │ │ │
товаров (44) ...................│ 170 │__________│__________│ │ с дочерними предприятиями(78)│ 680 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
Итого по разделу II ......│ 180 │__________│__________│ │ по внебюджетным платежам (67)│ 690 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ с бюджетом (68) .............│ 700 │__________│__________
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ │ │ │ │ │ │ │ │
И ПРОЧИЕ АКТИВЫ │ │ │ │ │ с прочими кредиторами .......│ 710 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
Расчеты с дебиторами: │ │ │ │ │Авансы, полученные от покупа- │ │ │
│ │ │ │ │телей и заказчиков (64) ......│ 720 │__________│__________
за товары, работы и услуги │ │ │ │ │ │ │ │
(45, 62, 76) ..................│ 200 │__________│__________│ │Доходы будущих периодов (83) .│ 730 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
по векселям полученным (62) ...│ 210 │__________│__________│ │Резервы предстоящих расходов и│ │ │
│ │ │ │ │платежей (89) ................│ 740 │__________│__________
с дочерними предприятиями (78) │ 220 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │Резервы по сомнительным │ │ │
с бюджетом (68) ...............│ 230 │__________│__________│ │долгам (82) ..................│ 750 │__________│__________
│ │ │ │ │ │ │ │
с персоналом по прочим │ │ │ │ │Прочие краткосрочные пассивы .│ 760 │__________│__________
операциям (73) ................│ 240 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ Итого по разделу III ..│ 770 │__________│__________
с прочими дебиторами ..........│ 250 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
Авансы, выданные поставщикам и │ │ │ │ │БАЛАНС │ │ │
подрядчикам (61) ...............│ 260 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
Краткосрочные финансовые │ │ │ │ │(сумма строк 480,520 и 770)...│ 780 │__________│__________
вложения (58) ..................│ 270 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
Денежные средства: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
касса (50) ....................│ 280 │__________│__________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
расчетный счет (51) ...........│ 290 │__________│__________│ │
│ │ │ │ │
валютный счет (52) ............│ 300 │__________│__________│ │ Руководитель
│ │ │ │ │
прочие денежные средства │ │ │ │ │
(55, 56, 57) ..................│ 310 │__________│__________│ │
│ │ │ │ │ Главный бухгалтер
Прочие оборотные активы ........│ 320 │__________│__________│ │
│ │ │ │ │
Итого по разделу III .....│ 330 │__________│__________│ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
Убытки: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
прошлых лет (87) ..............│ 340 │__________│__________│ │
│ │ │ │ │
отчетного года ................│ 350 │_____Х____│__________│ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
БАЛАНС │ │ │ │ │
(сумма строк 080, 180, 330, 340 │ │ │ │ │
и 350) ..............│ 360 │__________│__________│ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
────────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┘ └─────────────────────────────────────────────────────────
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.