Баланc предприятия

Утверждена Министерством финансов Российской Ферерации

для годовой отчетности 1992 г.

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ ┌──────────────┐

│ К о д ы │

├──────────────┤

Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

├────┬───┬─────┤

на 1 ........... 199... г. Дата (год, месяц, число) │ │ │ │

├────┴───┴─────┤

Предприятие, организация .......................... по ОКПО │ │

├──────────────┤

Отрасль (вид деятельности) ........................ по ОКОНХ │ │

├──────────────┤

Орган управления государственным имуществом ....... по ОКПО │ │

└──────────────┘

Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма

Адрес .......................................................

┌──────────────┐

Дата высылки │ │

├──────────────┤

Дата получения │ │

├──────────────┤

Срок представления │ │

└──────────────┘

   Форма 0710001 Форма 0710001

────────────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┐ ┌──────────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────

│ Код │ На │ На │ │ │ Код.│ На │ На

А К Т И В │ стр.│ начало │ конец │ │ П А С С И В │ стр.│ начало │ конец

│ │ года │ года │ │ │ │ года │ года

────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4

────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ │ │ │ │ │I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ │ │ │

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ │ │ │ │ │ СРЕДСТВ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

Нематериальные активы: │ │ │ │ │Уставной фонд (85) ...........│ 400 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

первоначальная стоимость * (04)│ 010 │__________│__________│ │Резервный фонд (86) ..........│ 410 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

износ * (05) ..................│ 011 │__________│__________│ │Фонды специального │ │ │

│ │ │ │ │назначения (88) ..............│ 420 │__________│__________

остаточная стоимость ..........│ 012 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │Целевые финансирование и │ │ │

Основные средства: │ │ │ │ │поступления (96) .............│ 430 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

перваначальная стоимость * (01)│ 020 │__________│__________│ │Арендные обязательства (97) ..│ 440 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

износ * (02) ..................│ 021 │__________│__________│ │Расчеты с учредителями (75) ..│ 450 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

остаточная стоимость ..........│ 022 │__________│__________│ │Нераспределенная прибыль │ │ │

│ │ │ │ │прошлых лет (87) .............│ 460 │__________│__________

Оборудование к установке (07) ..│ 030 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │Прибыль: │ │ │

Незавершенные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │

вложения (08)...................│ 040 │__________│__________│ │ отчетного года * (80) .......│ 470 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

Долгосрочные финансовые │ │ │ │ │ использовано * (81) .........│ 471 │__________│__________

вложения (06) ..................│ 050 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ нераспределенная прибыль │ │ │

Расчеты с учредителями (75) ....│ 060 │__________│__________│ │ отчетного года ..............│ 472 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

Прочие внеоборотные активы .....│ 070 │__________│__________│ │ Итого по разделу I ....│ 480 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

Итого по разделу I .......│ 080 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │Долгосрочные кредиты │ │ │

II. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ │ │ │ │ │банков (92) ..................│ 500 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

Производственные запасы (10, 15)│ 100 │__________│__________│ │Долгосрочные займы (95) ......│ 510 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

Животные на выращивании │ │ │ │ │ Итого по разделу II ...│ 520 │__________│__________

и откорме (11) ................│ 110 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

Малоценные и быстроизнашива- │ │ │ │ │III. РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ │ │ │

ющиеся предметы: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │Краткосрочные кредиты │ │ │

первоначальная стоимость * (12)│ 120 │__________│__________│ │банков (90) ..................│ 600 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

износ * (13) ..................│ 121 │__________│__________│ │Кредиты банков для работ- │ │ │

│ │ │ │ │ников (93) ...................│ 610 │__________│__________

остаточная стоимость ..........│ 122 │__________│__________│ │ │ │ │

1.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ │ 1.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. │ Уставной фонд (85)

Неметериальные активы: │ Резервный фонд (86)

первоночальная ст-ть (* 04) │ Фонды специального назначения (88)

износ (* 05) │ Целевое финансирование и поступления (96)

остаточная ст-ть │ Арендные обязательства (97)

Основные средства: │ Расчеты с учередителями (75)

первоночальная ст-ть (* 01) │ Нераспределенная прибыль прошлых лет (87)

износ (* 02) │ Прибыль отчетного года (* 80)

остаточная ст-ть │

Долгосрочные фин.вложения (06) │ Прибыль использованная (* 81)

Оборудование к установке (07) │ Нераспределенная прибыль отчетного года

Незавершенные кап.вложения(08) │

Расчеты с учередителями (75) │

Прочие внеоборотные активы │

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ │ 2.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Производственные запасы(10,15) │ Долгосрочные кредиты банков (92)

Животные на выращивании и │ Долгосрочные займы (95)

откорме(11) │

МБП: │

первоночальная ст-ть (* 12) │

износ (* 13) │

остаточная ст-ть │

Незавершенное производство (20, │

21,23,29,30) │

Расходы будущих периодов (31) │

Готовая продукция (40) │

Товары: │

продажная цена (* 41) │

торговая наценка (* 42) │

покупная цена │

издержки обращения на остаток то- │

варов (44) │

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3.ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТА,РАСЧЕТЫ И ПРО- │ 3.РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ

ЧИЕ АКТИВЫ │ Краткосрочные кредиты банков (90)

Расчеты с дебиторами: │ Кредиты банков для работников (93)

за товары,работы и услуги(45,62,76) │ Краткосрочные займы (94)

по векселям полученным (62) │ Расчеты с кредиторами за товары, работы

c дочерними предприятиямии(78) │ и услуги (60)

с персоналом по прочим операциям(73)│ по векселям выданным (60)

с прочими дебиторами (76) │ по оплате труда (70)

авансы выданные поставщикам и │ по социальному страхованию и обеспечению(69)│

подрядчикам (61) │ с дочерними предпреятиями (78) │

краткосрочные фин.вложения (58) │ по имущественному и личному страхованию (65)

Денежные средства: │ по внебюджетным платежа (67)

касса (50) │ с бюджетом (68)

расчетный счет (51) │ Расчеты с прочими кредиторам (76)

валютный счет (52) │ Авансы полученные от покупателей и

Прочие денежные средства │ заказчиков (64)

Убытки: │ Доходы будущих периодов (83)

прошлых лет │ Резервы предприятия по расходам и

отчетного года │ платежам (89)

│ Резервы по сомнительным долгам (82)

│ Прочие краткосрочные пассивы

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15 - Заготовленте и преобретение материалов

20 - Основное производство

21 - Полуфабрикаты собственного производства

23 - Вспомогательные производства

29 - Обслуживающие производства и хозяйства

30 - Некапитальные работы

62 - Расчеты с покупателями и заказчиками

45 - Товары отгруженне

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

│ │ │ │ │Краткосрочные займы (94) .....│ 620 │__________│__________

Незавершенное производство │ │ │ │ │ │ │ │

(20, 21, 23, 29, 30) ...........│ 130 │__________│__________│ │Расчеты с кредиторами: │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

Расходы будущих периодов (31) ..│ 140 │__________│__________│ │ за товары, работы и │ │ │

│ │ │ │ │ услуги (60) .................│ 630 │__________│__________

Готовая продукция (40) ........│ 150 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ по векселям выданным (60) ...│ 640 │__________│__________

Товары: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ по оплате труда (70) ........│ 650 │__________│__________

продажная цена * (41) .........│ 160 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ по социальному страхованию и │ │ │

торговая наценка * (42) .......│ 161 │__________│__________│ │ обеспечению (69) ............│ 660 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

покупная цена .................│ 162 │__________│__________│ │ по имущественному и личному │ │ │

│ │ │ │ │ страхованию (65) ............│ 670 │__________│__________

Издержки обращения на остаток │ │ │ │ │ │ │ │

товаров (44) ...................│ 170 │__________│__________│ │ с дочерними предприятиями(78)│ 680 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

Итого по разделу II ......│ 180 │__________│__________│ │ по внебюджетным платежам (67)│ 690 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ с бюджетом (68) .............│ 700 │__________│__________

III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ │ │ │ │ │ │ │ │

И ПРОЧИЕ АКТИВЫ │ │ │ │ │ с прочими кредиторами .......│ 710 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

Расчеты с дебиторами: │ │ │ │ │Авансы, полученные от покупа- │ │ │

│ │ │ │ │телей и заказчиков (64) ......│ 720 │__________│__________

за товары, работы и услуги │ │ │ │ │ │ │ │

(45, 62, 76) ..................│ 200 │__________│__________│ │Доходы будущих периодов (83) .│ 730 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

по векселям полученным (62) ...│ 210 │__________│__________│ │Резервы предстоящих расходов и│ │ │

│ │ │ │ │платежей (89) ................│ 740 │__________│__________

с дочерними предприятиями (78) │ 220 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │Резервы по сомнительным │ │ │

с бюджетом (68) ...............│ 230 │__________│__________│ │долгам (82) ..................│ 750 │__________│__________

│ │ │ │ │ │ │ │

с персоналом по прочим │ │ │ │ │Прочие краткосрочные пассивы .│ 760 │__________│__________

операциям (73) ................│ 240 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ Итого по разделу III ..│ 770 │__________│__________

с прочими дебиторами ..........│ 250 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

Авансы, выданные поставщикам и │ │ │ │ │БАЛАНС │ │ │

подрядчикам (61) ...............│ 260 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

Краткосрочные финансовые │ │ │ │ │(сумма строк 480,520 и 770)...│ 780 │__________│__________

вложения (58) ..................│ 270 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

Денежные средства: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

касса (50) ....................│ 280 │__________│__________│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

расчетный счет (51) ...........│ 290 │__________│__________│ │

│ │ │ │ │

валютный счет (52) ............│ 300 │__________│__________│ │ Руководитель

│ │ │ │ │

прочие денежные средства │ │ │ │ │

(55, 56, 57) ..................│ 310 │__________│__________│ │

│ │ │ │ │ Главный бухгалтер

Прочие оборотные активы ........│ 320 │__________│__________│ │

│ │ │ │ │

Итого по разделу III .....│ 330 │__________│__________│ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

Убытки: │ │ │ │ │

│ │ │ │ │

прошлых лет (87) ..............│ 340 │__________│__________│ │

│ │ │ │ │

отчетного года ................│ 350 │_____Х____│__________│ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

БАЛАНС │ │ │ │ │

(сумма строк 080, 180, 330, 340 │ │ │ │ │

и 350) ..............│ 360 │__________│__________│ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

────────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┘ └─────────────────────────────────────────────────────────

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.